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中共吳堡縣委政法委員會2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01792 發布機構 中共吳堡縣委政法委員會 發布日期 2020-07-22 17:00:26
名稱 中共吳堡縣委政法委員會2020年部門綜合預算

目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)


第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

2、深入貫徹黨中央以及上級黨組織決定,研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。

3、組織開展全縣政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

4、了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件,協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5、加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。

6、監督和支持政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。

7、指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席本級政法單位黨組(黨委)民主生活會。

8、落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

9、了解掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

10、加強法學會工作建設。

(二)機構設置

單位全稱:中共吳堡縣委政法委員會

領導班子成員名單:

書 記:薛鵬飛

副書記:賈建武

二、2020年年度部門工作任務

1.對全縣政法、平安創建工作做出具體安排部署,組織督促各有關部門認真實施。

2.完善《中國共產黨政法工作條例》配套制度,結合我縣實際出臺政法單位黨組(黨委)重大事項請示報告制度、政法委協管干部意見。

3.緊盯政法機關黨的建設,貫徹中省市安排部署及《中國共產黨政法工作條例》,開展巡視巡察整改等一系列專項督查。

4.做好重點時期安保維穩工作,要時刻繃緊穩定這根弦,及時排查化解各類社會穩定風險隱患。

5.妥善處置信訪問題,要在“減存量、控增量、防變量”上下功夫,更多地解決老問題、更好地解決新問題、更快地解決小問題。

6.加強社會治安防范體系建設,統籌推進“雪亮工程”建設,力爭在年內完成預定工作任務,提高全縣社會預警防范能力。

7.建設吳堡特色的社會治理“示范點”。要充分發揮示范點的示范帶頭作用,進一步提煉推廣人民路社區“微心愿·微服務”、老尚調解工作室,古城路社區“心防工程”,挖掘基層在創新社會治理中的亮點工作。

8.學習借鑒和大力弘揚新時代“楓橋經驗”,加強矛盾糾紛排查化解工作,用好“以案定補”政策,打造1-2個“楓橋式”派出所。

9.完成縣委縣政府交辦的其他事項。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括縣委委政法委本級預算。納入本部門 2020年部門預算編制范圍的預算單位共有1個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

縣委政法委本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制17人,其中行政編制6人、事業編制11人;實有人員16人,其中行政編制10人、事業編制6人。單位管理的離退休人員6人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入314.69萬元,其中一般公共預算撥款收入314.69萬元,2020年本部門預算收入較上年增加49.43萬元,主要原因去年養老保險和職業年金未列入預算;2020年本部門預算支出314.69萬元,其中一般公共預算撥款支出314.69萬元,2020年本部門預算支出較上年增加49.43萬元,主要原因去年養老保險和職業年金未列入預算。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入314.69萬元,其中一般公共預算撥款收入314.69萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加49.43萬元,主要原因去年養老保險和職業年金未列入預算;2020年本部門財政撥款支出314.69萬元,其中一般公共預算撥款支出314.69萬,2020年本部門財政撥款支出較上年增加49.43萬元,主要原因去年養老保險和職業年金未列入預算。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出314.69萬元,較上年增加49.43萬元,主要原因去年養老保險和職業年金未列入預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出314.69萬元,其中:

(1)行政運行(2010601)238.4萬元,較上年增加8.14萬元,原因是新增職業年金繳費等;

(2)專項業務支出(2013105)54.92萬元,較上年減少1.84萬元,原因是節約開支減少支出。

(3)其他共產黨事務支出(2013699)21.37萬元,較上年減少,原因是節約開支減少支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出314.69萬元,其中:

工資福利支出(301)225.2萬元。包括:基本工資70.35萬元,津貼補貼72.84萬元,獎金7.25萬元,績效工資3.41萬元,基本養老保險繳費22.9萬元,職業年金繳費6.74萬元,基本醫療保險繳費8.33萬元,其他社會保障繳費0.29萬元,住房公積金31.05萬元,其他工資福利支出2.04萬元。較上年增加52.7萬元,原因是預算支出新增養老保險和職業年金;

商品和服務支出(302)87.09萬元。包括:辦公費34.52萬元,印刷費4萬元,水費0.3萬元,電費0.6萬元,郵電費0.5萬元,差旅費9萬元,租賃費11萬元,工會經費1.37萬元,其他交通費用10.8萬元,其他商品和服務支出15萬元。較上年減少4.67萬元,原因是節約開支減少支出;

對個人和家庭的補助支出(303)2.4萬元,較上年增加1.4萬元,原因是職工殘疾補助上調。

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出314.69萬元,其中:

機關工資福利支出(501)225.2萬元。包括:基本工資70.35萬元,津貼補貼72.84萬元,獎金7.25萬元,績效工資3.41萬元,基本養老保險繳費22.9萬元,職業年金繳費6.74萬元,基本醫療保險繳費8.33萬元,其他社會保障繳費0.29萬元,住房公積金31.05萬元,其他工資福利支出2.04萬元。較上年增加52.7萬元,原因是預算支出新增養老保險和職業年金;

機關商品和服務支出(502)87.09萬元。包括:辦公費34.52萬元,印刷費4萬元,水費0.3萬元,電費0.6萬元,郵電費0.5萬元,差旅費9萬元,租賃費11萬元,工會經費1.37萬元,其他交通費用10.8萬元,其他商品和服務支出15萬元。較上年減少4.67萬元,原因是節約開支減少支出;

對個人和家庭補助支出2.4萬元,較上年增加1.4萬元,原因是原因是職工殘疾補助上調 。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年,本部門無“三公”經費及會議費、培訓費預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有設備178臺,未安排購置單價 20 萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款314.69萬元,(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排87.09萬元。包括:辦公費34.52萬元,印刷費4萬元,水費0.3萬元,電費0.6萬元,郵電費0.5萬元,差旅費9萬元,租賃費11萬元,工會經費1.37萬元,其他交通費用10.8萬元,其他商品和服務支出15萬元。較上年增加30.33萬元,主要原因增加了專項業務經費。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表


中共吳堡縣委政法委員會2020年部門綜合預算公開報表.xls


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