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吳堡縣信訪局2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01788 發布機構 吳堡縣信訪局 發布日期 2020-07-22 17:09:25
名稱 吳堡縣信訪局2020年部門綜合預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

(具體部門預算公開報表)


第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責。

1、貫徹《信訪條例》和黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府及縣委、縣政府關于信訪工作的方針、政策和規定。負責全縣信訪工作年度目標責任考核工作。

2、負責處理人民群眾給縣委及縣委領導,縣人民政府及縣政府領導的來信;接待個人和集體來縣委、縣政府上訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室領導同志反映來信中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息的形勢,開展調查研究,預測發展趨勢,提出制定有關政策的建議。

3、承辦市委、市政府及有關部門和新聞單位轉給吳堡縣黨政領導的人民來信和來訪接待工作;承辦涉及地方問題的軍隊來信來訪接待工作。

4、承辦市委、市政府和縣委、縣政府以及領導同志轉辦、交辦的信訪案件;督促檢查重要信訪案件的處理和落實。

5、協調處理跨縣(區)、跨部門的信訪案件和難度較大的信訪案件;協調處理群眾集體來縣上訪和異常、突發事件;檢查、協調縣級機關、各部門信訪工作。

6、指導全縣信訪業務工作;研究、起草有關信訪工作的政策,檢查督促信訪工作目標責任制的落實;組織交流信訪工作經驗,表彰先進單位和個人,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

7、對各級機關受理人民來信、接待人民來訪情況進行分類統計,分析、掌握其變化規律,并按要求及時上報市信訪局。

8、負責全縣信訪工作的宣傳和信息發布,向人民群眾提出有關信訪方面的法律、法規和政策咨詢;負責管理信訪檔案。

9、承擔縣內重要會議和重要活動期間的人民來信處理工作和人民來訪接待工作。

10、承辦縣委、縣政府領導交辦的其他事項。

(二)機構設置

屬財政撥款全額一級行政單位,無下設單位。

二、2020年年度部門工作任務

1、加強政治理論及政策、業務學習,全面貫徹落實黨的十九大精神,圍繞縣委、縣政府工作中心,服務大局,為建設美麗吳堡、幸福吳堡做出新的貢獻。

2、嚴格控制進京、赴省訪量,我縣群眾到北京非接待場所有關人員被送至集中分流場所人次不超過2人次,進京、赴省越級走訪同比下降20%以上。

3、持續推進“陽光信訪”“責任信訪”“法治信訪”建設,全面提升信訪工作整體水平,形成暢通、有序、務實、高效的信訪工作新格局。

4、加強信訪基礎業務建設,及時回應群眾訴求,努力實現讓群眾“最多訪一次”,力爭信訪工作機構信訪事項及時受理率達到100%,有權處理信訪事項的行政機關信訪事項及時受理率達到100%,信訪事項按期辦結率達到100%,群眾對信訪工作機構和責任單位的滿意度達到98%以上,群眾滿意度評價參評率達到75%以上。

5、深入推進領導干部“接訪、約訪、下訪”活動及包案制度,扎實開展信訪矛盾攻堅戰,有效化解信訪結案,力爭使中、省、市交辦的信訪積案辦結率達到98%以上。

6、積極引導群眾網上信訪,提高信訪信息系統的應用率,力爭群眾網上信訪占比達到65%以上。

7、加強基層基礎工作建設,完善縣、鎮(街道)、村(社區)三級信訪工作網絡,繼續扎實推進“四無鎮”“無訪村”的創建工作。

8、妥善處置信訪事件及勸返,做到安全、文明、無事故、無媒體炒作。

9、加強值班制度,在中、省、市、縣重大活動期間和重要節日,認真值班、靈通信息,隨時了解掌握動態,嚴防發生突發群體性事件。

10、完成縣委、縣政府交辦的其它各項工作任務。

三、部門預算單位構成

財政撥款全額一級行政單位,無下設單位。

四、部門人員情況說明

截止 2019 年底我局預算編制人數7人,實有人數7人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2020年全年收入預算121.85萬元。其中,公用經費12.14萬元;人員經費93.79萬元;項目支出15.92萬。

2020年全年支出預算121.85萬元。其中,工資福利支出93.79萬元;商品和服務支出12.14萬元;其他支出15.92萬。

(二)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出121.85元,較上年減少0.3萬元,主要原因是對公用經費出進行了壓減。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

信訪事務(2010308)121.85萬元,較上年增加4.7萬元,原因是增加了項目支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出121.85萬元,其中:

工資福利支出(301)93.79萬元,較上年減少0.23萬元,原因是工資福利減少;

商品和服務支出(302)12.14萬元,較上年減少8.39萬元,原因是差旅費的減少;

專項業務經費支出15.92萬元,較上年增加10.92萬元,原因是專項業務經費認定的變化。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出121.85萬元,其中:

機關工資福利支出(501)93.79萬元,較上年減少0.23萬元,原因是工資福利減少;

機關商品和服務支出(502)12.14萬元,較上年減少8.39萬元,原因是差旅費的減少;

其他支出(515)15.92萬元,較上年增加15.92萬元,原因是專項業務經費分到其他支出。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(三)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無 2019 年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(四)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無 2019 年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算情況,公務接待費支本年無預算安排,由縣接待辦接待。公務用車運行維護費支出本年無預算安排,無公車。培訓費支出本年無預算安排,本年上年無培訓費支出。政府采購本年無預算安排,本年上年無政府采購。會議費支出本年無預算安排,因公出國(境)費用支出本年無預算安排,本年上年無因公出國。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位無車輛,無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門預算未安排購置車輛,未安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公

共預算當年撥款121.85萬元,無政府性基金預算收支。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

2020年度機關運行經費預算6.5萬元,較上年減少14.03萬元,原因是機關運行經費發放政策變化。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接 待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表

吳堡縣信訪局2020年部門綜合預算公開報表.xls


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